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財務審計部加強落實集團內部審計問題整改

發布時間: 2020-11-12 訪問量: 57 來源:admin 保護視力色:

  自市交通產業發展集團審計部出具審計報告以來,財務審計部高度重視存在的審計問題,研究部署審計整改工作,明確落實審計整改責任,采取有效措施,切實糾正審計查出的問題。同時,認真研究、完善制度、規范管理,防止問題再度發生。

  財務審計部針對審計中提出的食堂管理不規范和基層財務管理薄弱問題,開展項目部及機關食堂的專項審計,同時規范管理機械操作手考勤與用餐情況;組織備用金會計學習培訓并到項目部復查備用金會計報賬單據登記管理情況。針對倉庫管理審計出的問題,財務審計部督促機械分公司加快落實倉管物品整改意見,并到現場檢查倉庫整改情況。目前機械分公司已將機械配件分門別類,擺放整齊,粘貼標簽,易于查找。

  財務審計部將對集團內部審計提出的問題長效整改,督促執行,完善內控,確保整改到位,促進企業良性發展。

文:財務審計部 潘雅靜

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